TERMIN I MIEJSCE KURSU
- 21 marca 2026 r., godz. 09:00 - 15:00
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line (tzw. webinar).
- Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
CEL
Przygotowanie do pracy w księgowości mniejszej jednostki organizacyjnej, prowadzącej ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencję w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz ewidencję dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług.
Uczestnik kursu nabywa kompetencje i umiejętności dotyczące zasad:
• prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenia ewidencji na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
• prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• obliczania oraz opłacania podatku dochodowego dla poszczególnych form opodatkowania działalności gospodarczej,
• prowadzenia ewidencji JPK-VAT oraz zasad rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.
PROGRAM
I. Moduł Prowadzenie ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – 35 godz. lek.
1. Podstawy systemu podatkowego w Polsce. Identyfikacja form opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym
2. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
- Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR
- Dokumenty księgowe stanowiące podstawę zapisów w PKPiR
- Zasady prowadzenia PKPiR - identyfikacja dnia poniesienia kosztu oraz dnia osiągnięcia przychodu
- Zasady i terminy ewidencjonowania przychodów w PKPiR - przychody podstawowe oraz pozostałe przychody
- Zasady i terminy ewidencjonowania wydatków na zakup towarów, surowców, materiałów i innych kosztów
- Ewidencja zdarzeń nietypowych - korekta kosztów, korekta przychodów, korekty wynikłe z rozliczeń podatku VAT
- Zasady ewidencjonowania kosztów wynagrodzeń pracowników etatowych oraz wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wraz z narzutami
- Błędy w zapisach i ich korygowanie; zasady ewidencji faktur otrzymanych z opóźnieniem
3. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4. Zasady dokumentowania oraz ewidencjonowania kosztów używania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej
5. Udokumentowanie oraz rozliczanie kosztów podróży służbowych przedsiębiorcy i zatrudnionych pracowników
6. Zasady ustalania dochodu, obliczania zaliczek na podatek oraz rozliczenia roczne przedsiębiorców
- Identyfikacja przychodów przedsiębiorcy - opodatkowanych oraz zwolnionych z podatku
- Koszty uzyskania przychodu i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
- Zwiększenie/zmniejszenie podstawy opodatkowania w związku z nieuregulowaniem faktury
- Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
- Zasady obliczania podstawy opodatkowania u wspólników spółek osobowych prowadzących PKPiR
- Spis z natury, jego wycena oraz zasady rozliczeń z uwzględnieniem różnic remanentowych
- Roczne zeznania podatkowe - ulgi i odliczenia
7. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów u podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym
- Przedmiot opodatkowania i stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
- Zasady obliczania ryczałtu, terminy i zasady płatności podatku do organu podatkowego, zeznanie PIT-28
8. Składki przedsiębiorcy - zasady podlegania ubezpieczeniom oraz rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (w tym także: rozliczanie składki zdrowotnej)
II. Moduł - Prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie VAT – 25 godz. lek.
1. Ogólna charakterystyka podatku VAT
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku VAT
- Zakres podmiotowy
- Zakres przedmiotowy
3. Obowiązek podatkowy w podatku VAT
4. Podstawa opodatkowania w podatku VAT
5. Stawki podatku VAT
6. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku VAT
- Zwolnienia „podmiotowe” (art. 113)
- Zwolnienia przedmiotowe
- Obowiązki podatnika zwolnionego
7. Dokumentowanie transakcji - zasady i treść faktur i faktur korygujących, prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (zasady prowadzenia, możliwe zwolnienia)
8. Podatek naliczony – charakterystyka i zasady odliczania (terminy, ograniczenia, wyłączenia)
9. Zasady rozliczania korekt (korekty podstawy opodatkowania, podatku naliczonego, korekty roczne, wieloletnie, spowodowane zmianą przeznaczenia)
10. Ewidencje, deklaracje, informacje podsumowujące i JPK VAT
11. Procedury szczególne
12. Sankcje i zagrożenia związane z rozliczaniem podatku VAT.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet) z głośnikiem
- dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
OPŁATA
- 1 600 zł brutto cena od osoby
- 1 500,00 zł brutto cena dla Członków SKwP z opłaconą bieżącą składką
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (min. 3 dni przed jego rozpoczęciem) poniżej „ZAPISZ SIĘ” oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.
Numer konta bankowego Santander Bank:
14 1090 2590 0000 0001 3079 5806
Wpłaty należy dokonać do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach.Obecność na poziomie min. 70% zajęć dydaktycznych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!